Faktúra DFB0377/22

Faktúra doručená: 14.12.2022
Číslo objednávky: 111/2022

Dodávateľ
Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
Nová Bošáca 79
913 08 Nová Bošáca
IČO: 53056094
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Nová Bošáca 68
91308 Nová Bošáca
IČO: 34011641

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
maľovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 471,02 EUR