Faktúra DFB0355/22

Faktúra doručená: 29.11.2022
Číslo objednávky: 100/2022

Dodávateľ
Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Nová Bošáca 68
91308 Nová Bošáca
IČO: 34011641

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
rozbor pitnej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 534,28 EUR