Faktúra DFB0045/22

Faktúra doručená: 28.2.2022
Číslo objednávky: 13/2022

Dodávateľ
Jurčáková Alena
91307 Bošáca
IČO: 37020145
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Nová Bošáca 68
91308 Nová Bošáca
IČO: 34011641

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,38 EUR