Faktúra DFB0011/23

Faktúra doručená: 23.1.2023
Číslo objednávky: 3/2022

Dodávateľ
Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Nová Bošáca 68
91308 Nová Bošáca
IČO: 34011641

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
rozbor vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,71 EUR