Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0200/24 | Oprchal Martin | 20.6.2024 | 1 494,00 EUR s DPH |
DFB0180/24 | Slovak Telecom | 6.6.2024 | 55,98 EUR s DPH |
DFB0181/24 | Slovak Telecom | 6.6.2024 | 3,58 EUR s DPH |
DFB0193/24 | Ilavský s.r.o. | 13.6.2024 | 406,62 EUR s DPH |
DFB0198/24 | Pierre Baguette s. r. o. | 19.6.2024 | 102,12 EUR s DPH |
DFB0176/24 | Ilavský s.r.o. | 4.6.2024 | 371,14 EUR s DPH |
DFB0197/24 | Ilavský s.r.o. | 18.6.2024 | 347,85 EUR s DPH |
DFB0186/24 | Pierre Baguette s. r. o. | 11.6.2024 | 104,88 EUR s DPH |
DFB0182/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 6.6.2024 | 47,95 EUR s DPH |
DFB0185/24 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied s.r.o. | 11.6.2024 | 100,00 EUR s DPH |
DFB0179/24 | Penam Slovakia, a. s. | 5.6.2024 | 412,50 EUR s DPH |
DFB0192/24 | Penam Slovakia, a. s. | 13.6.2024 | 358,42 EUR s DPH |
DFB0191/24 | SPP a.s. | 13.6.2024 | 2 525,05 EUR s DPH |
DFB0190/24 | SPP a.s. | 13.6.2024 | 421,85 EUR s DPH |
DFB0171/24 | TheraCare s.r.o. | 29.5.2024 | 440,96 EUR s DPH |
DFB0172/24 | Ilavský s.r.o. | 28.5.2024 | 453,26 EUR s DPH |
DFB0170/24 | MERKURY SHOP s.r.o. | 28.5.2024 | 290,52 EUR s DPH |
DFB0168/24 | Obim s.r.o. | 27.5.2024 | 334,04 EUR s DPH |
DFB0165/24 | Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. | 24.5.2024 | 48,40 EUR s DPH |
DFB0164/24 | Obecný úrad - N.Bošáca | 24.5.2024 | 238,50 EUR s DPH |